工 作 動 態(tài)
第 201 期
為檢查本機構CMA水質檢測管理體系運行情況,近日,依據(jù)內部審核計劃,申藍水質檢測有限公司內審小組對CMA水質檢測質量管理體系覆蓋的部門(人員)、場所及檢驗檢測工作等進行了一次全要素、全員參與的內部審核。目的是自查、評價管理體系的符合性、有效性,查找不足和缺陷,以便及時整改、規(guī)范,提升檢測工作的質量和效率,確保質量方針和質量目標的達成。

內審小組依據(jù)《檢驗檢測機構資質認定能力評價檢驗檢測機構通用要求》RB/T 214-2017、《質量手冊》《程序文件》及相關標準, 采取抽樣審查的方法,對包括質控室、檢測室、辦公室(包括最高管理者、技術負責人、質量負責人崗位)、實驗室操作、數(shù)據(jù)處理、報告審核等多個環(huán)節(jié),進行了細致檢查和評估,實事求是地發(fā)現(xiàn)和反饋存在的問題,為下一步整改和進一步規(guī)范檢測工作提供了重要的參考。

經過內審小組的認真審查,發(fā)現(xiàn)包括數(shù)據(jù)記錄不太規(guī)范、報告審核不太嚴謹、實驗室設備維護不到位等問題。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題與不足,內審小組整理制訂了相應的糾正與預防措施,提出了加強數(shù)據(jù)記錄的規(guī)范性、提高報告審核的嚴格性、定期維護實驗室設備等整改措施,制定了整改計劃和時間表。同時組織召開會議,對全體員工進行業(yè)務培訓,提高員工對水質檢測工作的思想認識和重視程度,確保組織質量管理體系得到持續(xù)改進和完善,進一步提高水質檢測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
結合本次內部審核和整改情況,申藍水質檢測公司將持續(xù)加強內部管理,全面提升水質檢測質量和效率,為城市安全優(yōu)質供水保駕護航。(未經允許 嚴禁轉載文章 否則追究侵權責任)